Procesando. Por favor aguarde...

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN      
Portal de Compras Públicas
`
Licitación Privada LPR 9/2022

CONVOCATORIA

Conexión de una red de fibra óptica en el segundo piso de la Sede Yapeyú.
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
EXP:2261/2022
03/05/2022
Sin Modalidad
De etapa única nacional
17/05/2022 13:00

 

Descarga de documentación
Pliego de base y condiciones particulares
Conexión de una red de fibra óptica en el segundo piso de la Sede Yapeyú.
Se deberá realizar una visita técnica obligatoria, a coordinar con la Gerencia de Infraestructura al mail obramiguelete@unsam.edu.ar hasta el día 11 demayo de 2022, en el segundo piso de la Sede Yapeyú, sita en la calle Yapeyú Nº2068, San Martín, Gran Buenos Aires.

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
Por el portal DIAGUITA, por COMPR.AR o solicitar al correo: compras@unsam.edu.ar (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
Al correo compras@unsam.edu.ar (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
De Lunes a Viernes hasta el 17/05/2022 hasta las 13:00.
De lunes a viernes de 11 a 16 horas hasta el dia 11/5/2022 a las 16:00 horas
$ 0,00
 

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
Al correo aperturas.unsam@gmail.com (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
Direccion de Adquisiciones y Contrataciones. (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
03/05/2022
17/05/2022
17/05/2022
13:00
13:00
 
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 Instalación de conectividad de fibra óptica en segundo piso de la Sede Yapeyú.
Especificaciones técnicas:

Por especificaciones técnicas ver PET

 


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: 001.021-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA (1,00)
Lugar de entrega: Yapeyu 2068 PB (1650) SAN MARTIN
NO NO 1,00 UNIDAD SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL CONECTOR P/FIBRA OPTICA (2.9.3.04760) Bien de consumo
2 Provisión de Switch tipo "D LINK DGS-3120-24PC" o superior
Especificaciones técnicas:

Por especificaciones técnicas ver PET

 


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: 001.021-GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA (5,00)
Lugar de entrega: Yapeyu 2068 PB (1650) SAN MARTIN
NO NO 5,00 UNIDAD SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL MODEM P/ FIBRA OPTICA (4.3.6.06232) Bien de uso
Artículos del pliego
No hay datos cargados
Recepción de ofertas
Nro. comprobante Fecha y hora de recepción Oferente Observaciones Anulado
CRO:2895 17/05/2022 09:25 SYSTEM NET S.A.   NO
CRO:2896 17/05/2022 11:35 GRADICOM S.A.   NO
CRO:2897 17/05/2022 12:13 AUCATEK S.R.L.   NO
CRO:2898 17/05/2022 12:51 LA RED COMPUTACION S.R.L.   NO
Oficina de contratación
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
YAPEYU 2068 PB, SAN MARTIN, Buenos Aires
2033-1400 int. 6039
compras@unsam.edu.ar
ACTO APERTURA
AAP:69/2022
17/05/2022 13:00
17/05/2022 13:15
Direccion de Adquisiciones y Contrataciones., SAN MARTIN, Buenos Aires
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
En adjudicación
Ofertas presentadas

SYSTEM NET S.A.

CRO:2895
17/05/2022
pólizas electrónicas por 305000 Peso argentino.
$ 5.060.971,21
Peso argentino

Está previsto un anticipo financiero del TREINTA POR CIENTO (30%) del monto del contrato, que se abonará previa presentación, vía correo electrónico a la casilla rdefinitiva@unsam.edu.ar de la Contragarantía por Anticipo Financiero (Ver artículo Nº6.1. A), junto con la factura por el monto de dicho anticipo. Asimismo, el pago del SETENTA POR CIENTO (70%) restante del contrato, se efectuará mediante certificaciones mensuales (Ver Cláusula precedente). La factura correspondiente será solicitada por la Comisión de Recepción Definitiva al adjudicatario, cuando esta cuente con el certificado suscripto por ambas partes. El pago de los certificados será dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la presentación de la factura, en la forma indicada. Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, la misma será comunicada al correo electrónico informado en el anexo pertinente. Ello provocará la interrupción del plazo de pago.

 

 

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.  Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual a la inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, en los términos del Artículo 12º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

 

Dentro de los SESENTA (60) días corridos a partir de suscripción del Acta de Inicio de los trabajos (Ver Cláusula N°13), en la Sede Yapeyú, sita en la calle Yapeyú Nº2068, San Martín, Gran Buenos Aires. A coordinar con la Comisión de Recepción Definitiva de esta Universidad, al correo rdefinitiva@unsam.edu.ar.

 

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Instalación de conectividad de fibra óptica en segundo piso de la Sede Yapeyú. Principal 1 UNIDAD $ 4.175.392,63 $ 4.175.392,63  
2 Provisión de Switch tipo "D LINK DGS-3120-24PC" o superior Principal 1 UNIDAD $ 885.578,57 $ 885.578,57  

GRADICOM S.A.

CRO:2896
17/05/2022
$ 3.694.705,00
Peso argentino

Está previsto un anticipo financiero del TREINTA POR CIENTO (30%) del monto del contrato, que se abonará previa presentación, vía correo electrónico a la casilla rdefinitiva@unsam.edu.ar de la Contragarantía por Anticipo Financiero (Ver artículo Nº6.1. A), junto con la factura por el monto de dicho anticipo.

Asimismo, el pago del SETENTA POR CIENTO (70%) restante del contrato, se efectuará mediante certificaciones mensuales (Ver Cláusula precedente). La factura correspondiente será solicitada por la Comisión de Recepción Definitiva al adjudicatario, cuando esta cuente con el certificado suscripto por ambas partes. El pago de los certificados será dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la presentación de la factura, en la forma indicada. Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, la misma será comunicada al correo electrónico informado en el anexo pertinente. Ello provocará la interrupción del plazo de pago.

 

 

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.  Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual a la inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, en los términos del Artículo 12º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

 

Dentro de los SESENTA (60) días corridos a partir de suscripción del Acta de Inicio de los trabajos (Ver Cláusula N°13), en la Sede Yapeyú, sita en la calle Yapeyú Nº2068, San Martín, Gran Buenos Aires. A coordinar con la Comisión de Recepción Definitiva de esta Universidad, al correo rdefinitiva@unsam.edu.ar.

 

El Renglon N°2 fue convertido a pesos segun valor del dolar estadounidense del dia de la fecha $123.
Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Instalación de conectividad de fibra óptica en segundo piso de la Sede Yapeyú. Principal 1 UNIDAD $ 2.363.230,00 $ 2.363.230,00  
2 Provisión de Switch tipo "D LINK DGS-3120-24PC" o superior Principal 5 UNIDAD $ 2.165,00 $ 10.825,00  

AUCATEK S.R.L.

CRO:2897
17/05/2022
$ 3.084.205,00
Peso argentino

Está previsto un anticipo financiero del TREINTA POR CIENTO (30%) del monto del contrato, que se abonará previa presentación, vía correo electrónico a la casilla rdefinitiva@unsam.edu.ar de la Contragarantía por Anticipo Financiero (Ver artículo Nº6.1. A), junto con la factura por el monto de dicho anticipo.

Asimismo, el pago del SETENTA POR CIENTO (70%) restante del contrato, se efectuará mediante certificaciones mensuales (Ver Cláusula precedente). La factura correspondiente será solicitada por la Comisión de Recepción Definitiva al adjudicatario, cuando esta cuente con el certificado suscripto por ambas partes. El pago de los certificados será dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la presentación de la factura, en la forma indicada. Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, la misma será comunicada al correo electrónico informado en el anexo pertinente. Ello provocará la interrupción del plazo de pago.

 

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.  Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual a la inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, en los términos del Artículo 12º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

Dentro de los SESENTA (60) días corridos a partir de suscripción del Acta de Inicio de los trabajos (Ver Cláusula N°13), en la Sede Yapeyú, sita en la calle Yapeyú Nº2068, San Martín, Gran Buenos Aires. A coordinar con la Comisión de Recepción Definitiva de esta Universidad, al correo rdefinitiva@unsam.edu.ar.

 

El Renglon N°2 fue convertido a pesos segun valor del dolar estadounidense del dia de la fecha $123. La firma presenta ofertas alternativas.
Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Instalación de conectividad de fibra óptica en segundo piso de la Sede Yapeyú. Principal 1 UNIDAD $ 1.860.970,00 $ 1.860.970,00  
2 Provisión de Switch tipo "D LINK DGS-3120-24PC" o superior Principal 5 UNIDAD $ 1.989,00 $ 9.945,00  
2 Provisión de Switch tipo "D LINK DGS-3120-24PC" o superior Alternativa 5 UNIDAD $ 962,00 $ 4.810,00  
2 Provisión de Switch tipo "D LINK DGS-3120-24PC" o superior Alternativa 5 UNIDAD $ 1.153,00 $ 5.765,00  

LA RED COMPUTACION S.R.L.

CRO:2898
17/05/2022
pólizas electrónicas por 225000 Peso argentino.
$ 4.499.987,08
Peso argentino

Está previsto un anticipo financiero del TREINTA POR CIENTO (30%) del monto del contrato, que se abonará previa presentación, vía correo electrónico a la casilla rdefinitiva@unsam.edu.ar de la Contragarantía por Anticipo Financiero (Ver artículo Nº6.1. A), junto con la factura por el monto de dicho anticipo.

Asimismo, el pago del SETENTA POR CIENTO (70%) restante del contrato, se efectuará mediante certificaciones mensuales (Ver Cláusula precedente). La factura correspondiente será solicitada por la Comisión de Recepción Definitiva al adjudicatario, cuando esta cuente con el certificado suscripto por ambas partes. El pago de los certificados será dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la presentación de la factura, en la forma indicada. Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, la misma será comunicada al correo electrónico informado en el anexo pertinente. Ello provocará la interrupción del plazo de pago.

 

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.  Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual a la inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, en los términos del Artículo 12º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

Dentro de los SESENTA (60) días corridos a partir de suscripción del Acta de Inicio de los trabajos (Ver Cláusula N°13), en la Sede Yapeyú, sita en la calle Yapeyú Nº2068, San Martín, Gran Buenos Aires. A coordinar con la Comisión de Recepción Definitiva de esta Universidad, al correo rdefinitiva@unsam.edu.ar.

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Instalación de conectividad de fibra óptica en segundo piso de la Sede Yapeyú. Principal 1 UNIDAD $ 2.826.751,88 $ 2.826.751,88  
2 Provisión de Switch tipo "D LINK DGS-3120-24PC" o superior Principal 5 UNIDAD $ 334.647,04 $ 1.673.235,20  
Dictamen de evaluación

Nro. Dictamen Evaluación: DIE:36/2022

Proveedores admisibles:

- SYSTEM NET S.A.

- LA RED COMPUTACION S.R.L.

- GRADICOM S.A.

- AUCATEK S.R.L.

Renglón 1 (CONECTOR P/FIBRA OPTICA)

Instalación de conectividad de fibra óptica en segundo piso de la Sede Yapeyú.

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptar 1 AUCATEK S.R.L. Instalación de conectividad de fibra óptica en segundo piso de la Sede Yapeyú. Principal Por ajustarse técnicamente a lo solicitado 1,00 UNIDAD $ 1.860.970,00 $ 1.860.970,00 Por tratarse de una adjudicación íntegra, cumplir con las especificaciones técnicas y encontrarse dentro de los precios de mercado, según informe técnico emitido por la Gerencia de Infraestructura y la Secretaría General con intervención de la Gerencia de Informática y presentar la documentación en tiempo y forma.
Aceptar 2 GRADICOM S.A. Instalación de conectividad de fibra óptica en segundo piso de la Sede Yapeyú. Principal Por orden ascendente de precios 1,00 UNIDAD $ 2.363.230,00 $ 2.363.230,00 Por orden ascendente de precios, por cumplir con la documentación solicitada y con las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Aceptar 3 SYSTEM NET S.A. Instalación de conectividad de fibra óptica en segundo piso de la Sede Yapeyú. Principal Por orden ascendente de precios 1,00 UNIDAD $ 4.175.392,63 $ 4.175.392,63 Por orden ascendente de precios, por cumplir con la documentación solicitada y con las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
No aceptar   LA RED COMPUTACION S.R.L. Instalación de conectividad de fibra óptica en segundo piso de la Sede Yapeyú. Principal No presenta documentación subsanable 1,00 UNIDAD $ 2.826.751,88 $ 2.826.751,88 No presentó documentación subsanable.

Renglón 2 (MODEM P/ FIBRA OPTICA)

Provisión de Switch tipo "D LINK DGS-3120-24PC" o superior

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptar 1 AUCATEK S.R.L. Provisión de Switch tipo "D LINK DGS-3120-24PC" o superior Alternativa Por orden ascendente de precios 5,00 UNIDAD $ 962,00 $ 4.810,00 Por cumplir con la documentación solicitada y con las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Aceptar 2 AUCATEK S.R.L. Provisión de Switch tipo "D LINK DGS-3120-24PC" o superior Principal Por ajustarse técnicamente a lo solicitado 5,00 UNIDAD $ 1.989,00 $ 9.945,00 Por tratarse de una adjudicación íntegra, cumplir con las especificaciones técnicas y encontrarse dentro de los precios de mercado, asimismo, se adecúa mejor a las necesidades de la Universidad, debido a que los equipos ofertados se ajustan a la calidad exigida por pliego en términos de prestación, rendimiento y ajuste a las instalaciones existentes en la Sede Yapeyú. Asimismo, su garantía es de 36 meses, asegurando su rendimiento por un período mayor al de 12 meses ofrecido en la oferta alternativa, según informe técnico emitido por la Gerencia de Infraestructura y la Secretaría General con intervención de la Gerencia de Informática y presentar la documentación en tiempo y forma.
Aceptar 3 GRADICOM S.A. Provisión de Switch tipo "D LINK DGS-3120-24PC" o superior Principal Por orden ascendente de precios 5,00 UNIDAD $ 2.165,00 $ 10.825,00 Por orden ascendente de precios, por cumplir con la documentación solicitada y con las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Aceptar 4 SYSTEM NET S.A. Provisión de Switch tipo "D LINK DGS-3120-24PC" o superior Principal Por orden ascendente de precios 1,00 UNIDAD $ 885.578,57 $ 885.578,57 Por orden ascendente de precios, por cumplir con la documentación solicitada y con las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
No aceptar   LA RED COMPUTACION S.R.L. Provisión de Switch tipo "D LINK DGS-3120-24PC" o superior Principal No presenta documentación subsanable 5,00 UNIDAD $ 334.647,04 $ 1.673.235,20 No presentó documentación subsanable.
No aceptar   AUCATEK S.R.L. Provisión de Switch tipo "D LINK DGS-3120-24PC" o superior Alternativa Por no ajustarse técnicamente a lo solicitado 5,00 UNIDAD $ 1.153,00 $ 5.765,00 No se acepta porque no cumple con los requerimientos técnicos ya que no trae la cantidad de sfp solicitados y no tiene managment.

OBSERVACIONES: A) Examen de las calidades del oferente: a. a) Sistema de Información de Proveedores. Las firmas SYSTEM NET S.A., GRADICOM S.A., AUCATEK S.R.L. y LA RED COMPUTACIÓN S.R.L. se encuentran inscriptas en el sistema Compr.ar. a. b) Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Las firmas SYSTEM NET S.A., GRADICOM S.A. y LA RED COMPUTACION S.R.L. no registran deudas. La firma AUCATEK S.R.L. fue intimada a subsanar su situación ante dicho organismo, cumpliendo en tiempo y forma. a. c) REPSAL. Las firmas SYSTEM NET S.A., GRADICOM S.A., AUCATEK S.R.L. y LA RED COMPUTACIÓN S.R.L. no presentaban sanciones al momento del acto de apertura ni al momento de la evaluación de ofertas. a. d) Otra documentación: Las firmas GRADICOM S.A., AUCATEK S.R.L. cumplieron con la documentación subsanable solicitada por la Comisión Evaluadora en tiempo y forma. Las firmas SYSTEM NET S.A. y LA RED COMPUTACIÓN S.R.L. solicitaron una prórroga para presentar la documentación solicitada, cumpliendo la firma SYSTEM NET S.A., mientras que la firma LA RED COMPUTACIÓN S.R.L., no presentó la documentación, por lo que su oferta se desestima. Con fecha 7 de junio del 2022 a pedido del área requirente se solicitó nueva información a la firma GRADICOM S.A., la cual cumplió en tiempo y forma.

ADJUDICACIÓN
AAD:126/2022
54/2022
Nro. renglón Estado Adjudicatario CUIT Tipo oferta Cantidad adjudicada Precio unitario Importe adjudicado
1 Adjudicado AUCATEK S.R.L. 30-70946734-0 Principal 1,00 $ 1.860.970,00 $ 1.860.970,00
2 Adjudicado AUCATEK S.R.L. 30-70946734-0 Principal 5,00 $ 1.989,00 $ 9.945,00
Ordenes de compra

Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
140/2022 03/08/2022   $ 1.860.970,00 + U$S 9.945,00  

SIU-Diaguita. Módulo de compras, contrataciones y patrimonio.

Desarrollado por SIU - Sistema de Información Universitaria

v3.3.0