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    UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN      
Portal de Compras Públicas
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Contratación Directa CDI 101/2022

CONVOCATORIA

Adquisición e instalación de baterías para el funcionamiento de vehículos eléctricos con servicio de mantenimiento posventa por 6 meses - Segundo llamado.
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
EXP:3288/2022
16/08/2022
Sin Modalidad
Sin Clase
25/08/2022 13:00
Por monto

 

Descarga de documentación

 

Pliego de base y condiciones particulares
Adquisición e instalación de baterías para el funcionamiento de vehículos eléctricos con servicio de mantenimiento posventa por 6 meses - Segundo llamado.

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
Por el portal DIAGUITA, por COMPR.AR o solicitar al correo: compras@unsam.edu.ar (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
Al correo compras@unsam.edu.ar (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
De Lunes a Viernes hasta el 25/08/2022 hasta las 13:00.
De lunes a viernes de 11 a 16 horas hasta el dia 19/8/2022 a las 16:00 horas
$ 0,00
 

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
Al correo aperturas.unsam@gmail.com (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
Direccion de Adquisiciones y Contrataciones. (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
16/08/2022
25/08/2022
25/08/2022
13:00
13:00
 
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 Batería tipo Trojan Modelo T-105 o similar, según Anexo VI “Especificaciones Técnicas”.
Especificaciones técnicas:

•    De 6 volts.
•    225 Amp.
•    Ciclo profundo.
•    Dimensiones:
o    Largo entre 26 y 27 cm
o    Ancho: 18,3 y 19 cm
o    Alto: 24,7 u 26 cm

Se informa que la marca y modelo indicados no son excluyentes, el oferente puede cotizar otras marcas y modelos siempre que se cumplan con las especificaciones técnicas aquí detalladas.

La cotización del bien deberá incluir los siguientes servicios:
●    Instalación de la batería y control de sistema eléctrico del vehículo.
●    Servicio post-venta con al menos DOS (2) controles trimestrales gratuitos.
●    Calibrado de neumáticos.

 


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: 001.023-GERENCIA DE MANTENIMIENTO, LOGISTICA Y SEGURIDAD (14,00)
Lugar de entrega: Yapeyu 2068 PB (1650) SAN MARTIN
NO NO 14,00 UNIDAD SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL BATERIA P/VEHICULO (2.9.6.00941) Bien de consumo
Artículos del pliego
No hay datos cargados
Recepción de ofertas
Nro. comprobante Fecha y hora de recepción Oferente Observaciones Anulado
CRO:3067 25/08/2022 11:00 Messina Damian Raul   NO
CRO:3068 25/08/2022 12:31 REGGIO MARCELO FERNANDO   NO
Oficina de contratación
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
YAPEYU 2068 PB, SAN MARTIN, Buenos Aires
2033-1400 int. 6039
compras@unsam.edu.ar
ACTO APERTURA
AAP:133/2022
25/08/2022 13:00
25/08/2022 13:20
Direccion de Adquisiciones y Contrataciones., SAN MARTIN, Buenos Aires
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
En adjudicación
Ofertas presentadas

Messina Damian Raul

CRO:3067
25/08/2022
$ 2.730.000,00
Peso argentino


El pago se efectuará a los TREINTA (30) días corridos de la presentación de las facturas en la
forma y en el lugar indicado. Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada,
la misma será comunicada al correo electrónico informado en el anexo pertinente. Ello
provocará la interrupción del plazo de pago.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término
de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura. Este plazo se
prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el
oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento,
en los términos del Artículo 12o del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, con una
antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

 


El plazo de entrega del bien será
dentro de los TREINTA (30) días corridos a partir de la notificación de la Orden de Compra, en la
Gerencia de Mantenimiento, Logística y Seguridad ubicada en el Campus Miguelete, Martín De
Irigoyen No3100, General San Martín, Buenos Aires. A coordinar con la Comisión de Recepción
Definitiva de esta Universidad, al correo rdefinitiva@unsam.edu.ar.

 

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Batería tipo Trojan Modelo T-105 o similar, según Anexo VI “Especificaciones Técnicas”. Principal 14 UNIDAD $ 195.000,00 $ 2.730.000,00  

REGGIO MARCELO FERNANDO

CRO:3068
25/08/2022
$ 3.128.885,76
Peso argentino

 


El pago se efectuará a los TREINTA (30) días corridos de la presentación de las facturas en la
forma y en el lugar indicado. Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada,
la misma será comunicada al correo electrónico informado en el anexo pertinente. Ello
provocará la interrupción del plazo de pago.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término
de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura. Este plazo se
prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el
oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento,
en los términos del Artículo 12o del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, con una
antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

 

El plazo de entrega del bien será
dentro de los TREINTA (30) días corridos a partir de la notificación de la Orden de Compra, en la
Gerencia de Mantenimiento, Logística y Seguridad ubicada en el Campus Miguelete, Martín De
Irigoyen No3100, General San Martín, Buenos Aires. A coordinar con la Comisión de Recepción
Definitiva de esta Universidad, al correo rdefinitiva@unsam.edu.ar.

 

 

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Batería tipo Trojan Modelo T-105 o similar, según Anexo VI “Especificaciones Técnicas”. Principal 14 UNIDAD $ 223.491,84 $ 3.128.885,76  
Dictamen de evaluación

Nro. Dictamen Evaluación: DIE:60/2022

Proveedores admisibles:

- REGGIO MARCELO FERNANDO

- Messina Damian Raul

Renglón 1 (BATERIA P/VEHICULO)

Batería tipo Trojan Modelo T-105 o similar, según Anexo VI “Especificaciones Técnicas”.

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptar 1 REGGIO MARCELO FERNANDO Batería tipo Trojan Modelo T-105 o similar, según Anexo VI “Especificaciones Técnicas”. Principal Por ajustarse técnicamente a lo solicitado 14,00 UNIDAD $ 223.491,84 $ 3.128.885,76 Por cumplir con las especificaciones técnicas y encontrarse dentro de los precios de mercado, según informe técnico emitido por la Gerencia de Mantenimiento, Logística y Seguridad y la Secretaría de Coordinación General y presentar la documentación en tiempo y forma.
No aceptar   Messina Damian Raul Batería tipo Trojan Modelo T-105 o similar, según Anexo VI “Especificaciones Técnicas”. Principal No presenta documentación subsanable 14,00 UNIDAD $ 195.000,00 $ 2.730.000,00 No cumplió con la totalidad de la documentación solicitada, por lo que su oferta se desestima.

OBSERVACIONES: A) Examen de las calidades del oferente: a. a) Sistema de Información de Proveedores. Las firmas de los Sres. MESSINA DAMIÁN RAÚL y REGGIO MARCELO FERNANDO se encuentran inscriptas en el sistema Compr.ar. a. b) Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Las firmas de los Sres. MESSINA DAMIÁN RAÚL y REGGIO MARCELO FERNANDO no registran deudas. a. c) REPSAL. Las firmas de los Sres. MESSINA DAMIÁN RAÚL y REGGIO MARCELO FERNANDO no presentaban sanciones al momento del acto de apertura ni al momento de la evaluación de ofertas. a. d) Otra documentación: La firma del Sr. REGGIO MARCELO FERNANDO cumplió con la documentación subsanable solicitada por la Comisión Evaluadora en tiempo y forma, mientras que la firma del Sr. MESSINA DAMIÁN RAÚL, entregó documentación en forma parcial, por lo que su oferta se desestima.

ADJUDICACIÓN
AAD:186/2022
88/2022
Nro. renglón Estado Adjudicatario CUIT Tipo oferta Cantidad adjudicada Precio unitario Importe adjudicado
1 Adjudicado REGGIO MARCELO FERNANDO 20-22200212-6 Principal 14,00 $ 223.491,84 $ 3.128.885,76
Ordenes de compra

Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
206/2022 19/10/2022   $ 3.128.885,76  

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