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    UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN      
Portal de Compras Públicas
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Contratación Directa por Compulsa Abreviada CDC 105/2022

CONVOCATORIA

Adquisición de placas de yeso, tipo Durlock, e insumos para la reparación y mantenimiento del Campus Miguelete.
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
EXP:5172/2022
26/08/2022
Sin Modalidad
De Bajo Monto
07/09/2022 14:00
Por monto

 

Descarga de documentación

 

Pliego de base y condiciones particulares
Adquisición de placas de yeso, tipo Durlock, e insumos para la reparación y mantenimiento del Campus Miguelete.

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
Por el portal DIAGUITA, por COMPR.AR o solicitar al correo: compras@unsam.edu.ar (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones o solicitar al correo compras@unsam.edu.ar (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
Lunes a viernes de 11 a 16 horas hasta el dia 7 de Septiembre a las 14:00hs
Hasta el dia 2 de Septiembre a las 16:00hs al email compras@unsam.edu.ar
$ 0,00
 

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
Las ofertas deberán ser enviadas al siguiente correo electrónico: aperturas.unsam@gmail.com (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
26/08/2022
07/09/2022
07/09/2022
14:00
14:00
 
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 Placa cementicia tipo superboard o superior 8mm borde recto
Especificaciones técnicas:
  • Material: Fibrocemento.
  • Altura x ancho: 240 x 120 cm aprox.
  • Espesor: 0.8 cm aprox.

Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: 001.023-GERENCIA DE MANTENIMIENTO, LOGISTICA Y SEGURIDAD (40,00)
Lugar de entrega: Yapeyu 2068 PB (1650) SAN MARTIN
NO NO 40,00 UNIDAD CONSTRUCCION COLUMNA DE CEMENTO (2.6.4.02872) Bien de consumo
2 Perfil cantonera metálica
Especificaciones técnicas:
  • Material: Galvanizado
  • Largo x ancho: 2.6m x 35mm aprox.
  • Altura del alma: 32mm aprox.
  • Altura total: 32mt aprox.
  • Espesor: 0.9mm aprox.

Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: 001.023-GERENCIA DE MANTENIMIENTO, LOGISTICA Y SEGURIDAD (25,00)
Lugar de entrega: Yapeyu 2068 PB (1650) SAN MARTIN
NO NO 25,00 UNIDAD CONSTRUCCION PERFIL DE CHAPA (2.7.1.06897) Bien de consumo
Artículos del pliego
No hay datos cargados
Recepción de ofertas
Nro. comprobante Fecha y hora de recepción Oferente Observaciones Anulado
CRO:3095 07/09/2022 14:00 ORTIZ, LEONARDO DAMIAN   NO
CRO:3096 07/09/2022 14:00 ZILLO ASOCIADOS S.R.L.   NO
Oficina de contratación
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
YAPEYU 2068 PB, SAN MARTIN, Buenos Aires
2033-1400 int. 6039
compras@unsam.edu.ar
ACTO APERTURA
AAP:141/2022
07/09/2022 14:00
07/09/2022 14:10
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, SAN MARTIN, Buenos Aires
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
En adjudicación
Ofertas presentadas

ORTIZ, LEONARDO DAMIAN

CRO:3095
07/09/2022
$ 357.162,50
Peso argentino

El pago se efectuará a los TREINTA (30) días corridos de la presentación de las facturas en la forma y en el lugar indicado. Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, la misma será comunicada al correo electrónico informado en el anexo pertinente. Ello provocará la interrupción del plazo de pago.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura. Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, en los términos del Artículo 12º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

Dentro de los TREINTA (30) días corridos a partir de la notificación de la Orden de Compra, en la Gerencia de Mantenimiento, Logística y Seguridad,ubicado en el Campus Miguelete, Martín De Irigoyen Nº 3100, MIGUELETE, BUENOS AIRES. A coordinar con la Comisión de Recepción Definitiva de esta Universidad, al correo rdefinitiva@unsam.edu.ar.

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Placa cementicia tipo superboard o superior 8mm borde recto Principal 40 UNIDAD $ 8.498,00 $ 339.920,00  
2 Perfil cantonera metálica Principal 25 UNIDAD $ 689,70 $ 17.242,50  

ZILLO ASOCIADOS S.R.L.

CRO:3096
07/09/2022
$ 293.059,10
Peso argentino

El pago se efectuará a los TREINTA (30) días corridos de la presentación de las facturas en la forma y en el lugar indicado. Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, la misma será comunicada al correo electrónico informado en el anexo pertinente. Ello provocará la interrupción del plazo de pago.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura. Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, en los términos del Artículo 12º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

Dentro de los TREINTA (30) días corridos a partir de la notificación de la Orden de Compra, en la Gerencia de Mantenimiento, Logística y Seguridad,ubicado en el Campus Miguelete, Martín De Irigoyen Nº 3100, MIGUELETE, BUENOS AIRES. A coordinar con la Comisión de Recepción Definitiva de esta Universidad, al correo rdefinitiva@unsam.edu.ar.

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Placa cementicia tipo superboard o superior 8mm borde recto Principal 40 UNIDAD $ 7.067,24 $ 282.689,60  
2 Perfil cantonera metálica Principal 25 UNIDAD $ 414,78 $ 10.369,50  
ADJUDICACIÓN
AAD:191/2022
451/2022
Nro. renglón Estado Adjudicatario CUIT Tipo oferta Cantidad adjudicada Precio unitario Importe adjudicado
1 Adjudicado ORTIZ, LEONARDO DAMIAN 20-28488381-1 Principal 40,00 $ 8.498,00 $ 339.920,00
2 Adjudicado ORTIZ, LEONARDO DAMIAN 20-28488381-1 Principal 25,00 $ 689,70 $ 17.242,50
Ordenes de compra

Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
213/2022 01/11/2022   $ 357.162,50  

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