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Portal de Compras Públicas
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Contratación Directa por Compulsa Abreviada CDC 177/2023

CONVOCATORIA

Servicio correctivo y reparación para Grupo electrógeno
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
EXP:5487/2023
09/08/2023
Sin Modalidad
De Bajo Monto
24/08/2023 14:00
Por monto

 

Descarga de documentación

 

Pliego de base y condiciones particulares
Servicio correctivo y reparación para Grupo electrógeno
A los efectos de presentar oferta, se deberá realizar una visita técnica, a coordinar con la Escuela de Ciencia y Tecnología a los emails ncelebrin@unsam.edu.ar y mvillarruel@unsam.edu.ar, hasta el día 18 de agosto de 2023. La visita técnica se realizará en el edificio CEUNIM ubicado en el Campus Miguelete, Av. 25 de Mayo 901, San Martin. Los oferentes no podrán alegar desconocimiento del lugar para la cotización de lo solicitado en la presente contratación.

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
Por el portal DIAGUITA, por COMPR.AR o solicitar al correo: compras@unsam.edu.ar (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
al correo compras@unsam.edu.ar (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
De lunes a viernes de 11 a 16 hs hasta el 24/08/2023
de lunes a viernes de 11 a 16 hs hasta el 18/08/2023
$ 0,00
 

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
al correo aperturas@unsam.edu.ar (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
09/08/2023
24/08/2023
24/08/2023
14:00
14:00
 
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 Servicio de Mantenimiento Correctivo de Grupo Electrógeno LOVOL 145KVA 
Especificaciones técnicas:

Mano de Obra por mantenimiento y reemplazo de Combustible.
Pruebas funcionales.


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: 052-CENTRO UNIVERSITARIO DE IMAGENES MEDICAS (1,00)
Lugar de entrega: Avda. 25 de Mayo 901 (1650) MIGUELETE
NO NO 1,00 UNIDAD SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL MANT. DE GRUPO ELECTROGENO (3.3.3.02500) Servicio
2 Provisión de Filtro de Combustible para Grupo Electrógeno LOVOL 145KVA
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: 052-CENTRO UNIVERSITARIO DE IMAGENES MEDICAS (1,00)
Lugar de entrega: Avda. 25 de Mayo 901 (1650) MIGUELETE
NO NO 1,00 UNIDAD SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL MANT. DE GRUPO ELECTROGENO (3.3.3.02500) Servicio
3 Provisión de Filtros de Aceite para Grupo Electrógeno LOVOL 145KVA
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: 052-CENTRO UNIVERSITARIO DE IMAGENES MEDICAS (2,00)
Lugar de entrega: Avda. 25 de Mayo 901 (1650) MIGUELETE
NO NO 2,00 UNIDAD SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL MANT. DE GRUPO ELECTROGENO (3.3.3.02500) Servicio
4 Provisión de Filtros de Aire para Grupo Electrógeno LOVOL 145KVA
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: 052-CENTRO UNIVERSITARIO DE IMAGENES MEDICAS (1,00)
Lugar de entrega: Avda. 25 de Mayo 901 (1650) MIGUELETE
NO NO 1,00 UNIDAD SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL MANT. DE GRUPO ELECTROGENO (3.3.3.02500) Servicio
5 Provisión de Aceite tipo ypf elaion f10w40o superior para Grupo Electrógeno LOVOL 145KVA
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: 052-CENTRO UNIVERSITARIO DE IMAGENES MEDICAS (30,00)
Lugar de entrega: Avda. 25 de Mayo 901 (1650) MIGUELETE
NO NO 30,00 LITROS SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL MANT. DE GRUPO ELECTROGENO (3.3.3.02500) Servicio
6 Provisión de liquido refrigerante tipo ypf kriox para Grupo Electrógeno LOVOL 145KVA
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: 052-CENTRO UNIVERSITARIO DE IMAGENES MEDICAS (30,00)
Lugar de entrega: Avda. 25 de Mayo 901 (1650) MIGUELETE
NO NO 30,00 LITROS SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL MANT. DE GRUPO ELECTROGENO (3.3.3.02500) Servicio
7 Reparación de Radiador para Grupo Electrógeno LOVOL 145KVA
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: 052-CENTRO UNIVERSITARIO DE IMAGENES MEDICAS (1,00)
Lugar de entrega: Avda. 25 de Mayo 901 (1650) MIGUELETE
NO NO 1,00 UNIDAD SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL MANT. DE GRUPO ELECTROGENO (3.3.3.02500) Servicio
8 Provisión de combustible tipo Gasoil infinia para Grupo Electrógeno LOVOL 145KVA
Especificaciones técnicas:

Incluye transporte y bidones homologados para la entrega.


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: 052-CENTRO UNIVERSITARIO DE IMAGENES MEDICAS (100,00)
Lugar de entrega: Avda. 25 de Mayo 901 (1650) MIGUELETE
NO NO 100,00 UNIDAD SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL MANT. DE GRUPO ELECTROGENO (3.3.3.02500) Servicio
Artículos del pliego
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Recepción de ofertas
Nro. comprobante Fecha y hora de recepción Oferente Observaciones Anulado
CRO:3909 24/08/2023 10:59 GELEC SRL   NO
CRO:3911 24/08/2023 13:48 EMELEC S.A.   NO
CRO:3912 24/08/2023 13:48 DACHCOM S.R.L.   NO
Oficina de contratación
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
YAPEYU 2068 PB, SAN MARTIN, Buenos Aires
2033-1400 int. 6039
compras@unsam.edu.ar
ACTO APERTURA
AAP:226/2023
24/08/2023 14:00
24/08/2023 14:30
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, SAN MARTIN, Buenos Aires
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
En adjudicación
Ofertas presentadas

GELEC SRL

CRO:3909
24/08/2023
$ 3.992.575,00
Peso argentino

El pago se efectuará a los TREINTA (30) días corridos de la presentación de las facturas en la forma y en el lugar indicado. Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, la misma será comunicada al correo electrónico informado en el anexo pertinente. Ello provocará la interrupción del plazo de pago.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.  Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento

Para el caso de los Renglones N°1 a 7, la entrega de los bienes y la prestación de los servicios correspondientes, deberán realizarse dentro de los QUINCE (15) días a partir de la notificación de la Orden de Compra.
Para el caso del Renglón N°8, la entrega deberá ser en dos periodos. La primera mitad de la cantidad solicitada se deberá entregar dentro de los QUINCE (15) días y la segunda a los CUATRO (4) meses, ambos periodos contados a partir de la notificación de la Orden de Compra. En caso de requerirlo, la entrega podrá ser anticipada, con un aviso previo por correo electrónico de SIETE (7) días. 
Para todos los Renglones, la prestación del servicio y la entrega de bienes será en el Edificio CEUNIM, sita en el Campus Miguelete, Av. 25 de Mayo N°901, San Martín, Prov. de Buenos Aires. A coordinar con la Comisión de Recepción Definitiva de esta Universidad, al correo rdefinitiva@unsam.edu.ar.

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Servicio de Mantenimiento Correctivo de Grupo Electrógeno LOVOL 145KVA  Principal 1 UNIDAD $ 100.000,00 $ 100.000,00  
2 Provisión de Filtro de Combustible para Grupo Electrógeno LOVOL 145KVA Principal 1 UNIDAD $ 250,00 $ 250,00  
3 Provisión de Filtros de Aceite para Grupo Electrógeno LOVOL 145KVA Principal 2 UNIDAD $ 250,00 $ 500,00  
4 Provisión de Filtros de Aire para Grupo Electrógeno LOVOL 145KVA Principal 1 UNIDAD $ 500,00 $ 500,00  
5 Provisión de Aceite tipo ypf elaion f10w40o superior para Grupo Electrógeno LOVOL 145KVA Principal 30 LITROS $ 10,00 $ 300,00  
6 Provisión de liquido refrigerante tipo ypf kriox para Grupo Electrógeno LOVOL 145KVA Principal 30 LITROS $ 10,00 $ 300,00  
7 Reparación de Radiador para Grupo Electrógeno LOVOL 145KVA Principal 1 UNIDAD $ 8.300,00 $ 8.300,00  
8 Provisión de combustible tipo Gasoil infinia para Grupo Electrógeno LOVOL 145KVA Principal 100 UNIDAD $ 5,00 $ 500,00  

EMELEC S.A.

CRO:3911
24/08/2023
$ 912.544,70
Peso argentino

El pago se efectuará a los TREINTA (30) días corridos de la presentación de las facturas en la forma y en el lugar indicado. Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, la misma será comunicada al correo electrónico informado en el anexo pertinente. Ello provocará la interrupción del plazo de pago.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.  Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento

Para el caso de los Renglones N°1 a 7, la entrega de los bienes y la prestación de los servicios correspondientes, deberán realizarse dentro de los QUINCE (15) días a partir de la notificación de la Orden de Compra.
Para el caso del Renglón N°8, la entrega deberá ser en dos periodos. La primera mitad de la cantidad solicitada se deberá entregar dentro de los QUINCE (15) días y la segunda a los CUATRO (4) meses, ambos periodos contados a partir de la notificación de la Orden de Compra. En caso de requerirlo, la entrega podrá ser anticipada, con un aviso previo por correo electrónico de SIETE (7) días. 
Para todos los Renglones, la prestación del servicio y la entrega de bienes será en el Edificio CEUNIM, sita en el Campus Miguelete, Av. 25 de Mayo N°901, San Martín, Prov. de Buenos Aires. A coordinar con la Comisión de Recepción Definitiva de esta Universidad, al correo rdefinitiva@unsam.edu.ar.

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Servicio de Mantenimiento Correctivo de Grupo Electrógeno LOVOL 145KVA  Principal 1 UNIDAD $ 174.088,50 $ 174.088,50  
2 Provisión de Filtro de Combustible para Grupo Electrógeno LOVOL 145KVA Principal 1 UNIDAD $ 85,20 $ 85,20  
3 Provisión de Filtros de Aceite para Grupo Electrógeno LOVOL 145KVA Principal 2 UNIDAD $ 66,80 $ 133,60  
4 Provisión de Filtros de Aire para Grupo Electrógeno LOVOL 145KVA Principal 1 UNIDAD $ 95,10 $ 95,10  
5 Provisión de Aceite tipo ypf elaion f10w40o superior para Grupo Electrógeno LOVOL 145KVA Principal 30 LITROS $ 9,30 $ 279,00  
6 Provisión de liquido refrigerante tipo ypf kriox para Grupo Electrógeno LOVOL 145KVA Principal 30 LITROS $ 9,10 $ 273,00  
7 Reparación de Radiador para Grupo Electrógeno LOVOL 145KVA Principal 1 UNIDAD $ 944,50 $ 944,50  
8 Provisión de combustible tipo Gasoil infinia para Grupo Electrógeno LOVOL 145KVA Principal 100 UNIDAD $ 2,10 $ 210,00  

DACHCOM S.R.L.

CRO:3912
24/08/2023
$ 803.600,00
Peso argentino

El pago se efectuará a los TREINTA (30) días corridos de la presentación de las facturas en la forma y en el lugar indicado. Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, la misma será comunicada al correo electrónico informado en el anexo pertinente. Ello provocará la interrupción del plazo de pago.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.  Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento

Para el caso de los Renglones N°1 a 7, la entrega de los bienes y la prestación de los servicios correspondientes, deberán realizarse dentro de los QUINCE (15) días a partir de la notificación de la Orden de Compra.
Para el caso del Renglón N°8, la entrega deberá ser en dos periodos. La primera mitad de la cantidad solicitada se deberá entregar dentro de los QUINCE (15) días y la segunda a los CUATRO (4) meses, ambos periodos contados a partir de la notificación de la Orden de Compra. En caso de requerirlo, la entrega podrá ser anticipada, con un aviso previo por correo electrónico de SIETE (7) días. 
Para todos los Renglones, la prestación del servicio y la entrega de bienes será en el Edificio CEUNIM, sita en el Campus Miguelete, Av. 25 de Mayo N°901, San Martín, Prov. de Buenos Aires. A coordinar con la Comisión de Recepción Definitiva de esta Universidad, al correo rdefinitiva@unsam.edu.ar.

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Servicio de Mantenimiento Correctivo de Grupo Electrógeno LOVOL 145KVA  Principal 1 UNIDAD $ 80.000,00 $ 80.000,00  
2 Provisión de Filtro de Combustible para Grupo Electrógeno LOVOL 145KVA Principal 1 UNIDAD $ 13.000,00 $ 13.000,00  
3 Provisión de Filtros de Aceite para Grupo Electrógeno LOVOL 145KVA Principal 2 UNIDAD $ 12.000,00 $ 24.000,00  
4 Provisión de Filtros de Aire para Grupo Electrógeno LOVOL 145KVA Principal 1 UNIDAD $ 209.000,00 $ 209.000,00  
5 Provisión de Aceite tipo ypf elaion f10w40o superior para Grupo Electrógeno LOVOL 145KVA Principal 30 LITROS $ 2.400,00 $ 72.000,00  
6 Provisión de liquido refrigerante tipo ypf kriox para Grupo Electrógeno LOVOL 145KVA Principal 30 LITROS $ 2.520,00 $ 75.600,00  
7 Reparación de Radiador para Grupo Electrógeno LOVOL 145KVA Principal 1 UNIDAD $ 250.000,00 $ 250.000,00  
8 Provisión de combustible tipo Gasoil infinia para Grupo Electrógeno LOVOL 145KVA Principal 100 UNIDAD $ 800,00 $ 80.000,00  
8 Provisión de combustible tipo Gasoil infinia para Grupo Electrógeno LOVOL 145KVA Ampliación 35 UNIDAD $ 800,00 $ 28.000,00  
ADJUDICACIÓN
AAD:206/2023
120/2023
Nro. renglón Estado Adjudicatario CUIT Tipo oferta Cantidad adjudicada Precio unitario Importe adjudicado
1 Adjudicado DACHCOM S.R.L. 30-71155707-1 Principal 1,00 $ 80.000,00 $ 80.000,00
2 Adjudicado DACHCOM S.R.L. 30-71155707-1 Principal 1,00 $ 13.000,00 $ 13.000,00
3 Adjudicado DACHCOM S.R.L. 30-71155707-1 Principal 2,00 $ 12.000,00 $ 24.000,00
4 Adjudicado DACHCOM S.R.L. 30-71155707-1 Principal 1,00 $ 209.000,00 $ 209.000,00
5 Adjudicado DACHCOM S.R.L. 30-71155707-1 Principal 30,00 $ 2.400,00 $ 72.000,00
6 Adjudicado DACHCOM S.R.L. 30-71155707-1 Principal 30,00 $ 2.520,00 $ 75.600,00
7 Adjudicado DACHCOM S.R.L. 30-71155707-1 Principal 1,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00
8 Adjudicado DACHCOM S.R.L. 30-71155707-1 Principal 100,00 $ 800,00 $ 80.000,00
8 Adjudicado DACHCOM S.R.L. 30-71155707-1 Ampliación 35,00 $ 800,00 $ 28.000,00
Ordenes de compra

DACHCOM S.R.L.

Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
338/2023 20/09/2023   $ 803.600,00  
351/2023 04/10/2023   $ 28.000,00  

SIU-Diaguita. Módulo de compras, contrataciones y patrimonio.

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