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    UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN      
Portal de Compras Públicas
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Contratación Directa por Compulsa Abreviada CDC 183/2023

CONVOCATORIA

Adquisición de soportes de TV para equipar el edificio TDA
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
EXP:6548/2023
17/08/2023
Sin Modalidad
De Bajo Monto
25/08/2023 12:00
Por monto

 

Descarga de documentación

 

Pliego de base y condiciones particulares
Adquisición de soportes de TV para equipar el edificio TDA

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
Por el portal DIAGUITA, por COMPR.AR o solicitar al correo: compras@unsam.edu.ar (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones o solicitar al correo compras@unsam.edu.ar (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
Lunes a viernes de 11 a 16 horas hasta el dia 25 de Agosto a las 12:00hs
Hasta el dia 22 de Agosto a las 16:00hs al email compras@unsam.edu.ar
$ 0,00
 

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
Las ofertas deberán ser enviadas al siguiente correo electrónico: aperturas@unsam.edu.ar (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
17/08/2023
25/08/2023
25/08/2023
12:00
12:00
 
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 Soporte de TV stand piso con ruedas
Especificaciones técnicas:
  • Soporte de TV stand. TV / LCD / LED
  • Adaptable para TV de 32 a 65 pulgadas
  • Con ruedas con trabas
  • Estante removible y regulable
  • Modelo regorzado
  • Inclinacion +/- 15º (aproximado)
  • Regulable en altura de 103 a 148 cm (aproximado)
  • Carga 40 kg o más (aproximado)

Tolerancia: 20% del valor estimado
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: 020-ESCUELA DE HUMANIDADES (2,00)
Lugar de entrega: Avda. 25 de Mayo y Francia (1650) MIGUELETE
NO NO 2,00 UNIDAD ARTICULOS DEL HOGAR SOPORTE PARA TELEVISOR (4.3.7.02209) Bien de uso
Artículos del pliego
No hay datos cargados
Recepción de ofertas
Nro. comprobante Fecha y hora de recepción Oferente Observaciones Anulado
CRO:3913 24/08/2023 14:52 M.D.P. SISTEMAS DIGITALES S.R.L.   NO
CRO:3914 24/08/2023 14:54 ICAP S.A.   NO
CRO:3915 24/08/2023 14:55 SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A   NO
CRO:3916 24/08/2023 14:57 VILLAFAÑE FEDERICO EZEQUIEL   NO
CRO:3917 25/08/2023 08:58 GIL WALTER PABLO   NO
CRO:3918 25/08/2023 11:53 BULECEVICH IVAN   NO
Oficina de contratación
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
YAPEYU 2068 PB, SAN MARTIN, Buenos Aires
2033-1400 int. 6039
compras@unsam.edu.ar
ACTO APERTURA
AAP:227/2023
25/08/2023 12:00
25/08/2023 13:00
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, SAN MARTIN, Buenos Aires
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
En adjudicación
Ofertas presentadas

M.D.P. SISTEMAS DIGITALES S.R.L.

CRO:3913
24/08/2023
$ 1.925.800,00
Peso argentino

Las facturas serán presentadas, sin excepción, una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción (Ver Cláusula precedente). 
La factura, deberá enviarse a la dirección de correo electrónico rdefinitiva@unsam.edu.ar. Se aclara que sólo serán válidas las facturas electrónicas enviadas en el formato de archivo emitido por el sistema de facturación AFIP, no se recibirán facturas escaneadas y/o fotocopiadas.
El pago se efectuará a los TREINTA (30) días corridos de la presentación de las facturas en la forma y en el lugar indicado. Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, la misma será comunicada al correo electrónico informado en el anexo pertinente. Ello provocará la interrupción del plazo de pago.
 

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.  Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, en los términos del Artículo 12º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo. 
 

Dentro de los TREINTA (30) días corridos a partir de la notificación de la Orden de Compra, en el Campus Miguelete, Av. 25 de Mayo N°1405, San Martín. A coordinar con la Comisión de Recepción Definitiva de esta Universidad, al correo rdefinitiva@unsam.edu.ar.
 

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Soporte de TV stand piso con ruedas Principal 2 UNIDAD $ 962.900,00 $ 1.925.800,00 MARCA: EXO GARANTIA: 12 MESES

ICAP S.A.

CRO:3914
24/08/2023
$ 1.879.996,36
Peso argentino

Las facturas serán presentadas, sin excepción, una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción (Ver Cláusula precedente). 
La factura, deberá enviarse a la dirección de correo electrónico rdefinitiva@unsam.edu.ar. Se aclara que sólo serán válidas las facturas electrónicas enviadas en el formato de archivo emitido por el sistema de facturación AFIP, no se recibirán facturas escaneadas y/o fotocopiadas.
El pago se efectuará a los TREINTA (30) días corridos de la presentación de las facturas en la forma y en el lugar indicado. Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, la misma será comunicada al correo electrónico informado en el anexo pertinente. Ello provocará la interrupción del plazo de pago.
 

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.  Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, en los términos del Artículo 12º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo. 
 

Dentro de los TREINTA (30) días corridos a partir de la notificación de la Orden de Compra, en el Campus Miguelete, Av. 25 de Mayo N°1405, San Martín. A coordinar con la Comisión de Recepción Definitiva de esta Universidad, al correo rdefinitiva@unsam.edu.ar.
 

La firma presenta dos ofertas alternativas
Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Soporte de TV stand piso con ruedas Principal 2 UNIDAD $ 939.998,18 $ 1.879.996,36 MARCA: ELIFE GARANTIA: 12 MESES
1 Soporte de TV stand piso con ruedas Alternativa 2 UNIDAD $ 736.998,90 $ 1.473.997,80 MARCA: ELIFE GARANTIA: 12 MESES
1 Soporte de TV stand piso con ruedas Alternativa 2 UNIDAD $ 761.999,92 $ 1.523.999,84 MARCA: ELIFE GARANTIA: 12 MESES

SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A

CRO:3915
24/08/2023
$ 1.209.294,00
Peso argentino

Las facturas serán presentadas, sin excepción, una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción (Ver Cláusula precedente). 
La factura, deberá enviarse a la dirección de correo electrónico rdefinitiva@unsam.edu.ar. Se aclara que sólo serán válidas las facturas electrónicas enviadas en el formato de archivo emitido por el sistema de facturación AFIP, no se recibirán facturas escaneadas y/o fotocopiadas.
El pago se efectuará a los TREINTA (30) días corridos de la presentación de las facturas en la forma y en el lugar indicado. Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, la misma será comunicada al correo electrónico informado en el anexo pertinente. Ello provocará la interrupción del plazo de pago.
 

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.  Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, en los términos del Artículo 12º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo. 
 

Dentro de los TREINTA (30) días corridos a partir de la notificación de la Orden de Compra, en el Campus Miguelete, Av. 25 de Mayo N°1405, San Martín. A coordinar con la Comisión de Recepción Definitiva de esta Universidad, al correo rdefinitiva@unsam.edu.ar.
 

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Soporte de TV stand piso con ruedas Principal 2 UNIDAD $ 604.647,00 $ 1.209.294,00 MARCA: IOFI GARANTIA: 12 MESES

VILLAFAÑE FEDERICO EZEQUIEL

CRO:3916
24/08/2023
$ 563.800,00
Peso argentino

Las facturas serán presentadas, sin excepción, una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción (Ver Cláusula precedente). 
La factura, deberá enviarse a la dirección de correo electrónico rdefinitiva@unsam.edu.ar. Se aclara que sólo serán válidas las facturas electrónicas enviadas en el formato de archivo emitido por el sistema de facturación AFIP, no se recibirán facturas escaneadas y/o fotocopiadas.
El pago se efectuará a los TREINTA (30) días corridos de la presentación de las facturas en la forma y en el lugar indicado. Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, la misma será comunicada al correo electrónico informado en el anexo pertinente. Ello provocará la interrupción del plazo de pago.
 

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.  Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, en los términos del Artículo 12º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo. 
 

Dentro de los TREINTA (30) días corridos a partir de la notificación de la Orden de Compra, en el Campus Miguelete, Av. 25 de Mayo N°1405, San Martín. A coordinar con la Comisión de Recepción Definitiva de esta Universidad, al correo rdefinitiva@unsam.edu.ar.
 

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Soporte de TV stand piso con ruedas Principal 2 UNIDAD $ 281.900,00 $ 563.800,00 MARCA: TOUCHSCREEN GARANTIA: 12 MESES

GIL WALTER PABLO

CRO:3917
25/08/2023
$ 669.394,00
Peso argentino

Las facturas serán presentadas, sin excepción, una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción (Ver Cláusula precedente). 
La factura, deberá enviarse a la dirección de correo electrónico rdefinitiva@unsam.edu.ar. Se aclara que sólo serán válidas las facturas electrónicas enviadas en el formato de archivo emitido por el sistema de facturación AFIP, no se recibirán facturas escaneadas y/o fotocopiadas.
El pago se efectuará a los TREINTA (30) días corridos de la presentación de las facturas en la forma y en el lugar indicado. Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, la misma será comunicada al correo electrónico informado en el anexo pertinente. Ello provocará la interrupción del plazo de pago.
 

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.  Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, en los términos del Artículo 12º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo. 
 

Dentro de los TREINTA (30) días corridos a partir de la notificación de la Orden de Compra, en el Campus Miguelete, Av. 25 de Mayo N°1405, San Martín. A coordinar con la Comisión de Recepción Definitiva de esta Universidad, al correo rdefinitiva@unsam.edu.ar.
 

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Soporte de TV stand piso con ruedas Principal 2 UNIDAD $ 334.697,00 $ 669.394,00 MARCA: Jaditek GARANTIA: 3 MESES

BULECEVICH IVAN

CRO:3918
25/08/2023
$ 1.039.964,46
Peso argentino

Las facturas serán presentadas, sin excepción, una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción (Ver Cláusula precedente). 
La factura, deberá enviarse a la dirección de correo electrónico rdefinitiva@unsam.edu.ar. Se aclara que sólo serán válidas las facturas electrónicas enviadas en el formato de archivo emitido por el sistema de facturación AFIP, no se recibirán facturas escaneadas y/o fotocopiadas.
El pago se efectuará a los TREINTA (30) días corridos de la presentación de las facturas en la forma y en el lugar indicado. Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, la misma será comunicada al correo electrónico informado en el anexo pertinente. Ello provocará la interrupción del plazo de pago.
 

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.  Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, en los términos del Artículo 12º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo. 
 

Dentro de los TREINTA (30) días corridos a partir de la notificación de la Orden de Compra, en el Campus Miguelete, Av. 25 de Mayo N°1405, San Martín. A coordinar con la Comisión de Recepción Definitiva de esta Universidad, al correo rdefinitiva@unsam.edu.ar.
 

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Soporte de TV stand piso con ruedas Principal 2 UNIDAD $ 519.982,23 $ 1.039.964,46 MARCA: FORCE STF6041 GARANTIA: 6 MESES
ADJUDICACIÓN
AAD:214/2023
124/2023
Nro. renglón Estado Adjudicatario CUIT Tipo oferta Cantidad adjudicada Precio unitario Importe adjudicado
1 Adjudicado VILLAFAÑE FEDERICO EZEQUIEL 20-33631145-5 Principal 2,00 $ 281.900,00 $ 563.800,00
Ordenes de compra

VILLAFAÑE FEDERICO EZEQUIEL

Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
344/2023 27/09/2023   $ 563.800,00  

SIU-Diaguita. Módulo de compras, contrataciones y patrimonio.

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