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    UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN      
Portal de Compras Públicas
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Contratación Directa por Compulsa Abreviada CDC 201/2023

CONVOCATORIA

Adquisición de cubiertas, colocación, alineación y balanceo de vehículos
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
EXP:7149/2023
14/09/2023
Sin Modalidad
De Bajo Monto
25/09/2023 14:00
Por monto

 

Descarga de documentación

 

Pliego de base y condiciones particulares
Adquisición de cubiertas, colocación, alineación y balanceo de vehículos

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
Por el portal DIAGUITA, por COMPR.AR o solicitar al correo: compras@unsam.edu.ar (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
al correo compras@unsam.edu.ar (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
De lunes a viernes de 11 a 16 hs hasta el 25/09/2023
de lunes a viernes de 11 a 16 hs hasta el 20/09/2023
$ 0,00
 

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
al correo aperturas@unsam.edu.ar (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
14/09/2023
25/09/2023
25/09/2023
14:00
14:00
 
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 Provisión de cubiertas vehículo Shineray 175/70/14. Según especificaciones técnicas.
Especificaciones técnicas:
  • Neumático tipo Firestone o superior
  • Tipo de construcción: Radial
  • Dimensiones:
  • Relación de aspecto: 70
  • Ancho de sección: 175 mm
  • Diámetro de la llanta: 14"
  • Diámetro externo: 602 mm

Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: 001.023-GERENCIA DE MANTENIMIENTO, LOGISTICA Y SEGURIDAD (2,00)
Lugar de entrega: Martín de Irigoyen Nº 3100 (1650) MIGUELETE
NO NO 2,00 UNIDAD REPUESTOS NEUMATICO (2.4.4.06818) Bien de consumo
2 Provisión de cubiertas para vehículo Renault Master 205/75/16. Según especificaciones técnicas.
Especificaciones técnicas:
  • Producto tipo Fate Avantia AR-410 o superior.
  • Dimension 205/75 R 16 C

Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: 001.023-GERENCIA DE MANTENIMIENTO, LOGISTICA Y SEGURIDAD (2,00)
Lugar de entrega: Martín de Irigoyen Nº 3100 (1650) MIGUELETE
NO NO 2,00 UNIDAD REPUESTOS NEUMATICO (2.4.4.06818) Bien de consumo
3 Provisón de cubiertas para vehículo Minibus marca Mercedez Sprinter 195/75/16 Según especificaciones técnicas.
Especificaciones técnicas:

 

  • Tipo de construcción: Radial
  • Dimensiones:
  • Relación de aspecto: 75
  • Ancho de sección: 195 mm
  • Diámetro de la llanta: 16"

Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: 001.023-GERENCIA DE MANTENIMIENTO, LOGISTICA Y SEGURIDAD (2,00)
Lugar de entrega: Martín de Irigoyen Nº 3100 (1650) MIGUELETE
NO NO 2,00 UNIDAD REPUESTOS NEUMATICO (2.4.4.06818) Bien de consumo
4 Valvula para neumáticos.
Especificaciones técnicas:
  • Valvula para neumáticos

Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: 001.023-GERENCIA DE MANTENIMIENTO, LOGISTICA Y SEGURIDAD (6,00)
Lugar de entrega: Martín de Irigoyen Nº 3100 (1650) MIGUELETE
NO NO 6,00 UNIDAD REPUESTOS VALVULA ELECTRONEUMATICA (2.9.6.04787) Bien de consumo
5 Alineación y balanceo
Especificaciones técnicas:

El servicio debe contar con las siguientes prestaciones

  • Medición de ángulos de pisada.
  • Balanceo computarizado.
  • Revisión de tren delantero.
  • Revisión de deformaciones.

Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: 001.023-GERENCIA DE MANTENIMIENTO, LOGISTICA Y SEGURIDAD (3,00)
Lugar de entrega: Martín de Irigoyen Nº 3100 (1650) MIGUELETE
NO NO 3,00 UNIDAD REPUESTOS MONTAJE ALINEACION- NIVELACION (3.4.9.04723) Servicio
Artículos del pliego
No hay datos cargados
Recepción de ofertas
Nro. comprobante Fecha y hora de recepción Oferente Observaciones Anulado
CRO:3997 25/09/2023 10:00 NEUMATICOS VERONA   NO
CRO:3998 25/09/2023 11:00 VILLAFAÑE FEDERICO EZEQUIEL   NO
Oficina de contratación
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
YAPEYU 2068 PB, SAN MARTIN, Buenos Aires
2033-1400 int. 6039
compras@unsam.edu.ar
ACTO APERTURA
AAP:253/2023
25/09/2023 14:00
25/09/2023 14:20
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, SAN MARTIN, Buenos Aires
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
En adjudicación
Ofertas presentadas

NEUMATICOS VERONA

CRO:3997
25/09/2023
$ 880.000,00
Peso argentino

El pago se efectuará a los TREINTA (30) días corridos de la presentación de las facturas en la forma y en el lugar indicado. Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, la misma será comunicada al correo electrónico informado en el anexo pertinente. Ello provocará la interrupción del plazo de pago.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.  Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, en los términos del Artículo 12º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

Dentro de los TREINTA (30) días corridos a partir de la notificación de la Orden de Compra, en el domicilio que establezca el adjudicatario el cual debe ubicarse dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (A.M.B.A.). A coordinar con la Comisión de Recepción Definitiva de esta Universidad, al correo rdefinitiva@unsam.edu.ar. 

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Provisión de cubiertas vehículo Shineray 175/70/14. Según especificaciones técnicas. Principal 2 UNIDAD $ 75.000,00 $ 150.000,00 Marca: FATE FIREMAX Garantia: 5 años
2 Provisión de cubiertas para vehículo Renault Master 205/75/16. Según especificaciones técnicas. Principal 2 UNIDAD $ 175.000,00 $ 350.000,00 Marca: Triagle Fate Garantia: 5 años
3 Provisón de cubiertas para vehículo Minibus marca Mercedez Sprinter 195/75/16 Según especificaciones técnicas. Principal 2 UNIDAD $ 160.000,00 $ 320.000,00 Marca: Fate Garantia: 5 años
4 Valvula para neumáticos. Principal 6 UNIDAD $ 1.000,00 $ 6.000,00  
5 Alineación y balanceo Principal 3 UNIDAD $ 18.000,00 $ 54.000,00  

VILLAFAÑE FEDERICO EZEQUIEL

CRO:3998
25/09/2023
$ 1.125.100,00
Peso argentino

El pago se efectuará a los TREINTA (30) días corridos de la presentación de las facturas en la forma y en el lugar indicado. Si se hiciera alguna observación a la documentación presentada, la misma será comunicada al correo electrónico informado en el anexo pertinente. Ello provocará la interrupción del plazo de pago.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.  Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento, en los términos del Artículo 12º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

Dentro de los TREINTA (30) días corridos a partir de la notificación de la Orden de Compra, en el domicilio que establezca el adjudicatario el cual debe ubicarse dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (A.M.B.A.). A coordinar con la Comisión de Recepción Definitiva de esta Universidad, al correo rdefinitiva@unsam.edu.ar. 

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Provisión de cubiertas vehículo Shineray 175/70/14. Según especificaciones técnicas. Principal 2 UNIDAD $ 76.900,00 $ 153.800,00 Marca Pirelli
2 Provisión de cubiertas para vehículo Renault Master 205/75/16. Según especificaciones técnicas. Principal 2 UNIDAD $ 233.900,00 $ 467.800,00 Marca Fate
3 Provisón de cubiertas para vehículo Minibus marca Mercedez Sprinter 195/75/16 Según especificaciones técnicas. Principal 2 UNIDAD $ 209.900,00 $ 419.800,00 Marca Fate
4 Valvula para neumáticos. Principal 6 UNIDAD $ 1.000,00 $ 6.000,00  
5 Alineación y balanceo Principal 3 UNIDAD $ 25.900,00 $ 77.700,00  
ADJUDICACIÓN
AAD:235/2023
134/2023
Nro. renglón Estado Adjudicatario CUIT Tipo oferta Cantidad adjudicada Precio unitario Importe adjudicado
1 Adjudicado NEUMATICOS VERONA 30-67747012-3 Principal 2,00 $ 75.000,00 $ 150.000,00
2 Adjudicado NEUMATICOS VERONA 30-67747012-3 Principal 2,00 $ 175.000,00 $ 350.000,00
3 Adjudicado NEUMATICOS VERONA 30-67747012-3 Principal 2,00 $ 160.000,00 $ 320.000,00
4 Adjudicado NEUMATICOS VERONA 30-67747012-3 Principal 6,00 $ 1.000,00 $ 6.000,00
5 Adjudicado NEUMATICOS VERONA 30-67747012-3 Principal 3,00 $ 18.000,00 $ 54.000,00
Ordenes de compra

NEUMATICOS VERONA

Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
374/2023 30/10/2023   $ 880.000,00  

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